Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Мы фирма на ОСНО, занимаемся разработкой, производством и продажей товара (несырьевой товар) в России и заграницу.
В 4 квартале 2019 г. был экспортный контракт по которому экспортировали товар со ставкой НДС 0% и также в контракт включена доставка также со ставкой НДС 0%. Для транспортировки товара по контракту пользовались услугами сторонней транспортной компании, которая также за услуги нам выставила закрывающие документы со ставкой НДС 0%
Налоговую базу по услуге доставки по экспортному контракту отражаю в Разделе 4 Декларации по НДС. Налоговый вычет по этой операции будет только по одной счет-фактуре, которую предъявила сторонняя транспортная компания. Этот вычет я должна отразить в Разделе 4 в строке 030?