Всем, здравствуйте. Организация открылась в июле 2015г. в сентябре были куплены первые два ТС и поставлены на баланс. За 3 квартал была подана декларация по НДС с заявлением на возмещение НДС (реализации в 3 квартале не было) на расчетный счет (получить возврат при отсутствии в этом квартале доходов - это желание директора, т.к. компании нужны деньги для работы). Нам прислали два требования: одно на предоставление документов, второе на о предоставлении пояснений. По поводу сбора документов - это понятно, а вот меня интересует по поводу пояснений. В требовании написано, что выявлена ошибка "завышение суммы НДС, подлежащей к вычету (к этому сообщению в файле я прикрепляю приложение к требованию) и формулы. Я не знаю почему это считается ошибкой, предполагаю только из-за того, что отсутствует реализация. Подскажите пожалуйста, что в данной ситуации хочет ифнс, как должно выглядеть это пояснение, учитывая, что в первом требовании мы итак будет пояснять и прикладывать документы?